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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000429/2026 | 0000146/2026 | Valor referente ao reembolso para custear despesas com abastecimento do vereador ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES, no dia 06/04 em viagem a Vitoria, uso do carro particular foi indispensavel para o cumprimento das atividades, conforme protocolo nº 429/2026. | ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.539.007-** | R$ 130,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000145/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | VALDECIR LORENCAO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.099.397-** | R$ 256,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000144/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 31.394.300/0001-26 | R$ 512,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000143/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | PEDRO SQUASANTE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.606.337-** | R$ 195,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000142/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | MOACIR ARDIZZON | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.115.857-** | R$ 33,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000141/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | LEONIDES JOSE PILON | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.956.277-** | R$ 119,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000140/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | JOSE ORLANDO BUFALO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.947.137-** | R$ 268,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000139/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | JOSE ADEMILSON RANGEL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.729.077-** | R$ 108,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000138/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | IVANIA BRAVIN | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.208.107-** | R$ 178,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000438/2026 | 0000137/2026 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALE FEIRA, REFERENTE 01/03/2026 A 31/03/2026. | BERNADETE MARIA PEREIRA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.944.907-** | R$ 47,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |