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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000003/2024 | 0000320/2024 | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS do mes NOVEMBRO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 16.637,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 12/11/2024 | RH TES 293/2024 | 0000319/2024 | Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Hugo Luiz P Meneguel, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24. | HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.683.637-** | R$ 1.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | RH TES 290/2024 | 0000318/2024 | Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do servidor Leonardo da S. Aime, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24. | LEONARDO DA SILVA AIME | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.661.987-** | R$ 1.968,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | RH TES 290/2024 | 0000317/2024 | Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Sergio Bianchi, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24. | SERGIO BIANCHI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.980.387-** | R$ 3.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | RH TES 290/2024 | 0000316/2024 | Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Nilton C. Belmok, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24. | NILTON CESAR BELMOK | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.019.527-** | R$ 3.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | RH TES 290/2024 | 0000315/2024 | Pagamento de 3 1/2 diarias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 17/11 (15h) com retorno dia 20/11 (12h30) em viagem a Brasilia para captacao de verbas federais a serem destinadas ao municipio, conforme processo n.º RH/TES 290/24. | CHARLES GAIGHER | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.062.417-** | R$ 3.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | RH TES 291/2024 | 0000314/2024 | VALOR REFERENTE A RESTITUICAPO DE PAGAMENTO DE CONBUSTIVEL, EM VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI, EM CARRO PARTICULAR, VISTO QUE O CARRO OFICIAL DA CAMARA ESTAVA AGENDADO PARA O TRANSLADO DE OUTRO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENFOC. | CHARLES GAIGHER | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.062.417-** | R$ 147,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000399/2024 | 0000313/2024 | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), DESTINADA A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA VIAGEM DE VEREADORES E SERVIDOR. | PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30.288.688/0001-18 | R$ 13.244,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000384/2024 | 0000312/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | GRASSI E PIETRALONGA LTDA. | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 04.662.253/0001-81 | R$ 2.833,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000384/2024 | 0000311/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 31.707.409/0002-57 | R$ 1.638,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |