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Detalhes
| 12/11/2025 | 0000841/2025 | 0000379/2025 | Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 11/11 (09h30 as 14h40) em viagem a Vitoria, com o Presidente, conforme protocolo n.º RH/TES 640/2025. | GABRIEL FIORIN | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.483.037-** | R$ 90,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000840/2025 | 0000378/2025 | Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 11/11 (09h30 as 14h40) em viagem a Vitoria, ao DER, conforme protocolo n.º RH/TES 639/2025. | JOSIMAR PIUMBINI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.000.477-** | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0000838/2025 | 0000377/2025 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025. | IVANIA BRAVIN | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.208.107-** | R$ 338,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/11/2025 | 0000830/2025 | 0000376/2025 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025. | JOSE ADEMILSON RANGEL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.729.077-** | R$ 78,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/11/2025 | 0000825/2025 | 0000375/2025 | DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025. | VALDECIR LORENCAO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.099.397-** | R$ 166,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/11/2025 | 0000727/2025 | 0000374/2025 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISICAO POR PRECO UNITARIO, PARA OS PROXIMOS QUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DA GERENCIA DE COMPRAS. | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 31.707.409/0002-57 | R$ 1.313,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/11/2025 | 0000721/2025 | 0000373/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA OS PROXIMOS QUATRO MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA GERENCIA DE COMPRAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | LEILA FIORIN PIETRALONGA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 32.250.146/0001-81 | R$ 3.228,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/11/2025 | 0000721/2025 | 0000372/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA OS PROXIMOS QUATRO MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA GERENCIA DE COMPRAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | GRASSI E PIETRALONGA LTDA. | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 04.662.253/0001-81 | R$ 814,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 06/11/2025 | 0000810/2025 | 0000371/2025 | Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES, no dia 03/11 (17h30 as 23h40) em viagem a Vitoria, Assembleia Legislativa, conforme protocolo n.º RH/TES 609/2025. | ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.539.007-** | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000370/2025 | 0000370/2025 | Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Camara Municipal, mes de outubro de 2025. | MINISTERIO DA FAZENDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 00.394.460/0009-07 | R$ 20.460,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |