Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica14/03/20242023 Relatório de Auditoria n.º 002/2023 - Contabilidade e FinançasRELATÓRIO DE AUDITORIA 002-2023_CONTABILIDADE_FINANCAS.pdf6,35MB
Não se Aplica14/03/20242023 Relatório de Auditoria n.º 001/2023 - LicitaçãoRELATÓRIO DE AUDITORIA 001-2023_LICITACAO.pdf2,68MB
Não se Aplica11/03/20242024 Matriz de Risco - Exercício 2024MATRIZ_RISCO_CMAC_2024.pdf0,42MB
Não se Aplica11/03/20242024 Plano de Ação das Atividades de Controle Interno - 04/2024 a 03/2025PLANO_ACAO_CONTROLE_INTERNO_2024_2025.pdf0,21MB
Anual06/01/20232023 Plano de Ação das Atividades de Controle Interno - 04/2023 a 03/2024PLANO_ACAO_ATIVIDADES_CONTROLE_INTERNO_2023_2024.pdf0,29MB
Anual06/01/20232023 Matriz de Risco - Exercício 2023MATRIZ_RISCO_CMAC_2023.pdf1,41MB
Não se Aplica06/01/20232022 Relatório de Auditoria n.º 002/2022 - Setor de Contabilidade e FinançasRELATÓRIO DE AUDITORIA 002-2022 - CONTABILIDADE E FINANÇAS COM APÊNDICE.pdf0,97MB
Não se Aplica06/01/20232022 Relatório de Auditoria n.º 001/2022 - Comissão Permanente de LicitaçãoRELATÓRIO DE AUDITORIA 001-2022 - LICITAÇÃO COM APÊNDICE.pdf1,02MB
Anual22/12/20222020 Relatório de Auditoria n.º 001/2020 - Setor de Contabilidade e FinançasRELATÓRIO DE AUDITORIA 001-2020 - CONTABILIDADE E FINANÇAS.pdf0,37MB
Anual17/01/20222022 Plano de Ação das Atividades de Controle Interno - 04/2022 a 03/2023PLANO_ACAO_CONTROLE_INTERNO_2022_2023.pdf0,49MB
Anual17/01/20222022 Matriz de Risco - Exercício 2022MATRIZ_DE_RISCO_CMAC_2022.pdf2,60MB
Não se Aplica28/09/20212021 Relatório de Auditoria n.º 001/2021 - Comissão Permanente de LicitaçãoRELATÓRIO DE AUDITORIA 001-2021 - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.pdf0,63MB
Não se Aplica28/09/20212021 Relatório de Auditoria n.º 002/2021 - Setor de Contabilidade e FinançasRELATÓRIO DE AUDITORIA 002-2021 - CONTABILIDADE E FINANÇAS.pdf0,37MB
Anual26/01/20212021 Plano de Ação das Atividades de Controle Interno - 04/2021 a 03/2022PLANO_ACAO_CONTROLE_INTERNO_CMAC_2021_2022.pdf0,40MB
Anual26/01/20212021 Matriz de Risco - Exercício 2021MATRIZ_DE_RISCO_CMAC_2021.pdf0,82MB
Anual22/01/20212020 Relatório de Auditoria n.º 002/2020 - Setor de ComunicaçãoRELATÓRIO DE AUDITORIA 002-2020 - COMUNICAÇÃO.pdf0,43MB
Anual23/06/20202018 Relatório de Auditoria n.º 003/2019 - Setor de Pessoal, Patrimônio e AlmoxarifadoRELATÓRIO DE AUDITORIA 003-2019 - PESSOAL.pdf0,48MB
Anual04/02/20202020 Plano de Ação das Atividades de Controle Interno - 04/2020 a 03/2021.PLANO_ACAO_CONTROLE_INTERNO_2020_2021.pdf0,98MB
Anual04/02/20202020 Matriz de Risco - Exercício 2020MATRIZ_RISCO_2020.pdf6,13MB
Anual17/10/20192019 Relatório de Auditoria n.º 002/2019 - Setor de ComprasRELATORIO_AUDITORIA_0022019_COMPRAS.pdf0,44MB
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